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集团公司内部审计工作会议召开

2010-02-22 的责任添加:集團有限公司

 

 

2月18日,集团公司召开2011年度内审工作会议,所属企业内审部门负责人、专职或兼职审计人员和机关全体内审人员参加了会议,会议由审计部朱冬梅经理主持,集团公司总经济师李明富到会并对审计工作提出要求。

 

会上,传达学习了虢洪征董事长在2010年度总结大会上的讲话,近期集团领导在有关会议上对内审工作的具体要求,2011年度集团公司内审工作意见和重点工作,讨论了《关于建立内部审计工作报告制度的通知》,听取了有关企业2010年度内审工作开展情况和2011年度工作安排,与会人员对集团公司的审计工作提出了一些合理化建议。

 

针对当前的审计工作,李明富提出了三项要求:一是2011年度内审工作意见要拟定实施方案、抓好落实,并将本次会议精神汇报给企业主要领导并传达到每一名审计人员;二是对内审人员要组织学习培训;三是确保到年底,有条件的可以在半年,总结出1—2个审计工作好的经验做法。

 

与会人员纷纷表示,要以本次会议为契机,刻苦学习内审知识,认真履行职责,全力促进集团公司的内部审计工作。 (张典强)

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